MéTHODOLOGIE ET OUTILS DE L’AUDIT DU PROCESSUS ACHATS
Objectifs
Comprendre les enjeux d’un dispositif de contrôle interne et d’une fonction
d’audit efficiente dans le cadre d’une démarche globale et intégrée de maîtrise
des risques liés au processus Achats.
– Partager les concepts clefs et les bonnes pratiques pour permettre aux
participants de s’approprier les différentes étapes d’une mission d’audit du
processus Achats, basée sur une approche par les risques, apportant une valeur
ajoutée, favorisant l’acceptation des constats et la mise en œuvre des
recommandations.
– Collaborer plus efficacement avec les responsables des autres lignes de maitrise,
le management et le comité d’audit dans la maitrise des risques liés au
processus Achats.
Contenu de formation
– Identification des étapes et activités clés dans le processus Achats.
– Le dispositif et concepts fondamentaux de maîtrise des risques du processus
Achats : la relation Stratégie, Objectifs, Risques et Contrôles.
– La méthodologie et les outils d’une mission d’audit interne du processus Achats :
de la planification au rapport et suivi des recommandations.
– Application pratique du référentiel de contrôle interne COSO au processus
Achats.
– Les risques et contrôles stratégiques de l’approvisionnement : mission, objectifs
et politiques, le sourcing fournisseurs, puissance de négociation, gestion de
contrats, évaluation des performances.
– Les risques et contrôles opérationnels des achats : activités P2P («Purchase to
Pay») / de la Commande au Paiement et AP («Accounts Payables») / comptes
fournisseurs
– Elaboration de la matrice des risques et de contrôles du processus Achats.
– La maitrise des risques de fraude et corruption dans la relation fonction Achats
et fournisseurs.
– Les vertus et les risques de l’externalisation (« outsourcing ») appliqués à la
fonction Achats.
– Utilisation du Data Analytics dans les activités d’audit et de contrôle du
processus Achats.
Cas pratiques
Moyens andragogiques :
Support et visuels de présentation.
– Cas pratiques et retour d’expériences.
– Alternance d’exposés, exemples concrets et exercices de mises en application.
– Partage d’outils d’audit en Excel et Word.
– Utilisation d’outils Google Forms pour le questionnaire de prise de connaissance
et quiz de mise en pratique et de Wooclap (sur smartphone) pour les exercices
interactifs.
Important
– Disposer de son ordinateur portable connecté à internet haut débit.
– Fournir une adresse électronique (e-mail) une semaine avant la première séance pour la diffusion d’un questionnaire Google Forms de prise de connaissance.
Participants
Responsable Audit interne - Auditeurs internes - Contrôleurs internes, - Risk managers, - Compliance Officers - et tout manager désireux de développer ses compétences dans le domaine de l’audit d’un processus central de toute organisation.
Prix
- Membre de l’IIA-MAROC à jour de sa cotisation annuelle :
5 500 MAD HT/personne
- Non membre de l’IIA-MAROC :
6 000 MAD HT/personne
Séminaire animé par :
M. Christian VAN NEDERVELDE
Capitalisant plus de 40 ans d’expérience dans les métiers du développement d’applications informatiques, de l’organisation du travail, de la gestion financière, de l’Audit Interne, Gouvernance, Contrôle Interne et de Risk Management.
De 2002 à avril 2019, Christian VAN NEDERVELDE a exercé la fonction de Senior Vice President, Internal Audit de SES, leader mondial de fourniture de services satellitaires de télécommunication.
De 2000 à 2019, il a été membre du Conseil d’Administration de l’Institute of Internal Auditors (IIA) Luxembourg et en a été le président de 2004 à 2006. Il a aussi été Vice-Président Europe de l’Union Francophone des Auditeurs Internes (UFAI) et membre du Conseil d’Administration de l‘European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA).